|
Faktúra |
150101
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
02.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
FP 221025
|
FP- Všeobecné služby
|
47,35 |
s DPH |
31.10.2022 |
Ferimex IT spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
07.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221029
|
Energie - elektrika MŠ
|
515,03 |
s DPH |
31.10.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
14.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221028
|
FP- Energie - elektrika telocvičňa
|
51,23 |
s DPH |
31.10.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
14.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221027
|
FP- Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
31.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
14.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221027
|
FP- splátka zariadenia
|
4,50 |
s DPH |
31.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
14.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221027
|
FP- Telekomunikačné služby
|
44,12 |
s DPH |
31.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
14.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221026
|
FP - popl. za uloženie odpadu na skládku
|
2,55 |
s DPH |
31.10.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
10.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221026
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
44,12 |
s DPH |
31.10.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
10.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221026
|
FP - popl. za uloženie odpadu na skládku
|
2,16 |
s DPH |
31.10.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
10.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221026
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
29,73 |
s DPH |
31.10.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
10.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221024
|
FP- Vš.sl. - zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
31.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
07.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221001
|
FP- Potraviny ŠJ
|
295,93 |
s DPH |
04.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
04.10.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221023
|
FP- Všeobecné služby
|
30,00 |
s DPH |
28.10.2022 |
Anna Pavlovska |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
31.10.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221022
|
FP- Pracovné odevy, obuv
|
342,00 |
s DPH |
31.10.2022 |
KASIANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
03.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221021
|
FP- Všeobecný materiál
|
86,20 |
s DPH |
31.10.2022 |
J T Garden,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
07.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221020
|
FP- Všeobecný materiál
|
52,30 |
s DPH |
31.10.2022 |
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
08.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221020
|
FP- Všeobecný materiál
|
41,50 |
s DPH |
31.10.2022 |
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
08.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221019
|
FP- Všeobecný materiál
|
28,80 |
s DPH |
31.10.2022 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
02.11.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
FP 221019
|
FP- Všeobecný materiál
|
135,60 |
s DPH |
31.10.2022 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
02.11.2022 |
05.12.2022 |